Регистрация Бизнеса
В Израиле существует три основные формы ведения бизнеса:
- Индивидуальный предприниматель (Осек Патур или Осек Мурше);
- Компания;
- Партнерство.
На выбор подходящей формы бизнеса в основном влияют налоговые соображения, юридические соображения и другие аспекты, которые зависят от будущей структуры капитала, привлечения инвестиций и кредита.
Также на выбор оптимальной бизнес-структуры влияют и другие факторы, такие как сфера деятельности, личности клиентов, занятость сотрудников и многое другое.
Сопровождение в процессе открытия и регистрации бизнеса нашей фирмой фактически начинается на первом этапе, в котором мы вместе с вами анализируем и консультируем по выбору подходящей формы ведения бизнеса.
Полная и правильная регистрация бизнеса – это ряд действий, которые необходимо совершить перед налоговыми органами. Эти действия включают в себя подачу заявлений, получение справок, ответы на вопросы и запросы в органы власти, а также настройку бизнеса в компьютерных системах для бухгалтерского учета и расчета заработной платы.
В завершении процесса регистрации у клиента есть все необходимые справки для бесперебойной работы бизнеса.
Наша фирма специализируется на регистрации бизнеса в Израиле: в зависимости от выбранного типа бизнеса, мы собираем все необходимые документы для открытия бизнеса и через представительство в налоговых органах «берём на себя все хлопоты»:
- Подача документов, ответы на вопросы органов, зачастую, осуществляется без какого-либо участия или физического присутствия клиента.
- Правильный выбор формы ведения бизнеса и полное выполнение соответствующей форме процедуры регистрации избавляет наших клиентов от ненужных трений с налоговыми органами и позволяет вам с первого дня сконцентрироваться на вашем бизнесе.
Бухгалтерия
Наш офис оказывает услуги бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании и расчет заработной платы сотрудников, включая расчёт обязательных выплат для перечисления средств в различные страховые фонды и пр.
Бухгалтерский учет ведется с применением самого современного программного обеспечения, одобренного к использованию Израильским налоговым управлением. Программное обеспечение оснащено интерфейсом загрузки цифровых документов. Весь обмен электронными документами и иной информацией надежно защищен.
Передача бухгалтерских материалов осуществляется в режиме онлайн. Такой способ полностью исключает необходимость физической доставки документов в наш офис, а все, что было использовано для целей бухгалтерского учета, остается доступным к повторному просмотру и анализу.
В процессе осуществления бухгалтерского учета проводится регулярная корректировка текущего состояния на основании поступающих от клиента первичных документов (изменение состояния банковского счета, кредитных карт, документы от поставщиков и для потребителей компании).
Внесение корректировок позволяет своевременно вычесть все расходы и правильно отчитаться перед налоговым органом. Еще одно преимущество таких корректировок – гарантия того, что данные бухгалтерского учета отражают реальные результаты и финансовое состояние бизнеса.
Практика показывает, что грамотный бухгалтерский учет, позволяющий провести анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности компании — это базовый инструмент эффективного финансового управления бизнесом. И мы гарантируем нашим клиентам, что этот базовый инструмент будет наполнен точной, своевременной, полной и качественной информацией.
Налоговая Отчётность
Все бизнесы в Израиле, будь то частные предприниматели различных типов или средние предприятия, компании международного уровня или даже монополии, должны представлять регулярные и периодические отчеты в различные государственные органы. В основном это — органы налогового контроля, но в некоторых случаях компании и предприятия обязаны представлять отчеты и в другие органы. Например, компании, получившие грант от Управления по инновациям, обязаны представлять туда ежеквартальные отчеты об эффективности вложения средств.
Наш Офис оказывает услуги по сдаче отчетности в налоговые и другие государственные органы. Сотрудники офиса следят за тем, чтобы отчет был представлен правильно, точно и в установленное регламентом время.
Используя специальные компьютерные программы, сотрудники Офиса отслеживают статусы отчетов клиентов, гарантируя им, что ни один отчет не будет «пропущен», а будет представлен в соответствующую инстанцию вовремя.
Планирование работы Офиса на протяжении всего периода позволяет заранее подготовить требуемый отчет и согласовать этот отчет с клиентом. Например, перед отчетом по НДС клиенты получают уведомление с суммой платежа и результатами отчета. Это уведомление позволяет клиенту заранее изучить отчет и получить комментарии по всем интересующим его моментам. Своевременная совместная работа над отчетом перед его отправкой гарантирует правильность и полноту представленных в нем данных.
После подачи отчета, в большинстве случаев, возникает требование об уплате средств согласно отчета, в налоговый орган, либо право на получение возмещения по уплате того или иного налога. Наша система контроля следит за тем, что налоговый платеж был произведен и получен налоговым органом, либо возврат налога, в т.ч. НДС, был получен клиентом.
Дополнительный контроль за правильностью и своевременностью подготовки отчетов, выполняемых по всем клиентам Офиса, осуществляется путем проведения внутренних перекрестных проверок. Такая методика обеспечивает Офису возможность предотвращать ошибки и подавать отчеты клиентов в налоговые и иные государственные органы своевременно и надлежащего качества.
Налоговое Планирование
Налоговое планирование — это процесс, в котором существующие налоговые законы используются таким образом, чтобы максимально снизить налоговую нагрузку физических лиц и компаний.
Процесс налогового планирования не следует никоим образом путать с уклонением от уплаты налогов. Налоговое планирование является законным и правомерным действием, совершаемым в рамках закона, а уклонение от уплаты налогов – это серьезное правонарушение как уголовного, так и на гражданско-правового характера.
Важно понимать, что подавляющее большинство финансовых операций в Израиле имеют налоговые последствия. Говорим ли мы о действиях, которые совершаются каждый день, таких как доход от бизнеса, получение пенсии или торговля ценными бумагами, или же мы подразумеваем операции, выходящие за рамки повседневной жизни, например, продажа или покупка недвижимость, выкуп компенсационных или пенсионных фондов и т.д.
Владельцы бизнеса и компании осуществляют налоговое планирование на постоянной основе, так как их, зачастую, сопровождает аудитор, с которым можно проконсультироваться относительно налоговых последствий тех или иных сделок и событий. Однако, когда речь идет о частных лицах, которые не имеют постоянного контакта с бухгалтером, то в данном случае люди не всегда считают необходимым заниматься налоговым планированием.
По большей части, каждое финансовое событие в нашей жизни, будь то инвестиции, выход на пенсию, вступление в деловое партнерство, смена места жительства, имеет существенные налоговые последствия.
Налоговое планирование позволяет нам использовать налоговое законодательство в своих интересах и экономить немалые суммы денежных средств.
Аудит и Отчётность
Наш Офис предоставляет своим клиентам услуги составления и проверки финансовой отчетности, а также аудита компаний.
Обязательство компаний назначать аудитора и готовить проверенные финансовые отчеты вытекает из Закона о компаниях. Компании с низким оборотом (менее 615 408 шекелей в 2021 году) могут освободить себя от назначения аудитора. Однако, “Постановление о подоходном налоге” требует, чтобы компании предоставляли в налоговую инспекцию проверенные отчеты. Для этих целей все компании, ведущие финансово-хозяйственную деятельность в Израиле, обязаны назначать себе аудитора.
Основной целью аудита является, безусловно, составление финансовых отчетов, адекватно и полно отражающих результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние бизнеса компании за период. Проводимый аудит, помимо своей основной цели, выявляет недостатки в ведении бухучета, рекомендует меры по уменьшению налоговой задолженности и дает возможность проведения налогового планирования на последующие периоды деятельности.
Конечным продуктом аудиторской деятельности Офиса является полный финансовый отчет с подписанным заключением бухгалтера-аудитора. Этот отчет предоставляется Офисом в налоговую инспекцию по месту регистрации клиента, в регистратор компаний и в другие государственные органы (по указанию клиента).
Офис обеспечивает эффективное проведение аудита в соответствии с графиком, согласованным с клиентом. Важно отметить, что график составлен так, чтобы отчет был своевременно предоставлен всем заинтересованным сторонам: налоговым органам, инвесторам, кредиторам и т. д.
Аудит и редактирование отчета осуществляется с помощью специального программного обеспечения, которое дает возможность бухгалтерам и владельцам компаний-клиентов работать в понятном и приемлемом для них режиме. По завершению аудита рабочая документация по всем проведенным проверкам, вспомогательные документы и аудиторские доказательства остаются в распоряжении компании.
По желанию клиента, финансовая отчетность предоставляется на иврите и английском языке, а также – либо в соответствии с израильскими стандартами бухгалтерской отчетности, либо в соответствии с одним из ведущих мировых стандартов, IFRS или GAAP, USA.
Декларация Капитала
Постановление «О подоходном налоге» разрешает Налоговым органам Израиля требовать любой отчет об активах или доходах человека с тем, чтобы получить информацию для целей дальнейшего налогообложения.
Одним из таких отчетов является отчет «Декларация о капитале». Это фактически отчет об активах и пассивах на определенную дату (персональный баланс). Такой отчет налоговая инспекция требует от частных предпринимателей, владельцев компаний и работников, годовой доход которых превышает установленную налоговыми органами сумму. «Декларация о капитале» обычно требуется один раз в пять лет, и цель такого отчета – предоставить перекрестную информацию относительно заявленного дохода и заявленного капитала.
«Декларация о капитале» составляется по форме 1219 и представляет собой подробный отчет об активах и пассивах подотчетного лица: банковские счета, ценные бумаги, резервные фонды, недвижимость, транспортные средства, кредиты и т.д. Существует немало особенностей и тонкостей, которые необходимо учитывать при заполнении этой формы. Правильно подготовленная «Декларация о капитале» позволит избежать ненужных штрафов и вопросов со стороны властей.
Наш Офис специализируется на заполнении и подаче «Декларации о капитале». История поданных «Деклараций о капитале» хранится в наших офисах в электронном виде и передается в Налоговый орган в установленном порядке с необходимыми приложениями и расчетами.
Перед подачей «Декларации о капитале» наш Офис проводит комплексную проверку разницы в капитале, чтобы заранее убедиться, что разница в капитале соответствует доходам, указанным в отчетах за период между подачами предыдущей и нынешней деклараций.
Кроме того, Офис обязательно ссылается на существующие льготы в отношении отчетности об активах из-за границы для новых репатриантов, нерезидентов и вернувшихся резидентов.
Свяжитесь с нами
Наш адрес:
- +972-53-5606631
- office@tzer.co.il
-
David Ben Gurion Rd 2,
Ramat Gan, 52573
Israel